Рустам Вахитов - Партнер по международному налогообложению Кроу Казахстан, LLM "International Tax Law" университет г. Лейден (Нидерланды) специалист в области международного налогообложения c опытом работы в консалтинговых компаниях в России, Украине, Нидерландах и Люксембурге, занимается вопросами международного налогообложения с 2002 года. Член Международной налоговой ассоциации (IFA)
Айдар Масатбаев - Управляющий партнер Salyqtez
Магистр налогового права Бостонского университета (США). Имеет более 15 лет опыта работы в сфере юридической практики и налогообложения из которых 6 лет проработал в налоговых органах.
Равиль Кассильгов - Партнер TUKULOV & KASSILGOV LITIGATION LLP. С 2015 года оказывал юридическую поддержку международным и местным клиентам в учрежденной им компании «Kassilgov & Partners». Ранее 9 лет проработал в первой юридической фирме Казахстана «ZANGER». Представляет интересы компаний в судах всех уровней, преимущественно в налоговых спорах, а также в международных арбитражах
Цель семинара: Изучить особенности сделок с нерезидентами и применение конвенций для предотвращения двойного налогообложения в 2022 году, учитывая многостороннюю международную конвенцию (MLI). На практических случаях проанализировать детали при работе с нерезидентами.
Целевая аудитория: Управляющие бизнесом, руководство компаний (CEO), финансовые директора (CFO), руководители юридических подразделений (CLO), главные бухгалтеры, директора по аудиту (CAE), налоговые менеджеры, главные бухгалтеры
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1 день:
Блок 1. Концепция MLI и позиции стран-партнеров Казахстана
MLI - многосторонняя конвенция, разработанная ОЭСР и G20 для борьбы с уклонением от налогообложения. Рассмотрим причины процесса и ключевые позиции стран-партнеров Казахстана, применение принципов BEPS и влияние на двусторонние налоговые соглашения.
Блок 2. Анализ механизма применения теста основной цели
Элементы и условия прохождения теста. Соотношение с ФПД, роль в применении льгот по налоговым соглашениям.
Блок 3: Анализ механизма применения SLOB
Механизм и этапы применения теста, исключения и дополнительные механизмы реализации права на льготы. Участники тренинга получат четкое понимание работы механизма SLOB, что поможет им грамотно применять налоговые льготы и избегать возможных налоговых рисков, столкнувшись с реальными ситуациями потенциального двойного налогообложения.
Блок 4: Примеры теста основной цели и SLOB Комментариев к Модельной Конвенции ОЭСР
Важность и относимость этих примеров в условиях Казахстана. В этом блоке участники познакомятся с конкретными примерами, авторизованными ОЭСР, что позволит им лучше понять и успешно использовать тест основной цели и SLOB в своей работе. Таким образом, участники смогут уверенно адаптировать международные подходы к реалиям казахстанского бизнеса. |
Блок 5: Зарубежная судебная практика по борьбе с уходом от налогов | Основные концепции и выводы для казахстанских групп.
Этот блок предоставит участникам ценную информацию о зарубежных судебных делах, связанных с международным налогообложением. Анализ судебной практики поможет участникам осознать потенциальные риски и опасные зоны, а также выработать стратегии для минимизации налоговых рисков в своих компаниях. Участие в тренинге поможет в получении актуальных знаний и инструментов для успешного ведения бизнеса в условиях постоянно меняющегося налогового законодательства. |
2 день:
Блок 6: Изменения в ст. 667 НК РК по удержанию налога с дивидендов, роялти и процентов в платежах связанным лицам: вопросы, сложности, решения
В данной секции будут рассмотрены изменения в статье 667 НК РК, связанные с удержанием налога с дивидендов, роялти и процентов в платежах между связанными лицами. Мы разберем возникающие вопросы, сложности и возможные пути решения этих вопросов.
Блок 7: Глобальные тенденции налоговой политики, Pillar 2 и мировой минимальный налог, Unshell Directive/ATAD3 и цифровые налоги
В этой части мы обсудим глобальные тенденции налоговой политики, такие как Pillar 2 и мировой минимальный налог, Unshell Directive/ATAD3 и цифровые налоги. Мы поговорим о последних изменениях и нововведениях в этих областях и их влиянии на международное налогообложение.
Блок 8: Налоговое соглашение с Китаем: применение в 2023 году с учетом изменений по MLI
В этом разделе будет рассмотрено налоговое соглашение между Казахстаном и Китаем. Мы обсудим его применение в 2023 году с учетом изменений, внесенных многосторонней международной конвенцией (MLI) и последствия этих изменений для налогоплательщиков.
Мастер класс применения льгот по налоговым соглашениям Казахстан-Нидерланды и Казахстан-Россия с составлением защитного файла
Эксперты поделятся опытом составления защитного файла, который будет полезным инструментом для обоснования применения льгот по налоговым соглашениям
Блок 9: Судебная практика в Казахстане: фактический получатель дохода, переквалификация оплаты технических услуг в роялти, вопросы ПУ
В данной части мы рассмотрим судебную практику в Казахстане по вопросам фактического получателя дохода, переквалификации оплаты технических услуг в роялти и вопросы постоянного учреждения. Мы проанализируем ключевые судебные дела и выявим основные проблемы и тенденции, с которыми сталкиваются налогоплательщики в Казахстане.